Выставить счет в 1с 8.3. Как выписать счет на оплату: учимся заполнять важный документ. Формирование счета вручную
Отправить эту статью на мою почту
В бухгалтерском учете Счет на оплату в 1С представляет собой документ, который организация предъявляет покупателю за поставленный товар или оказанную услугу с целью информирования о необходимости внесения денежных средств.
В 1С представлено два варианта работы со счетами на оплату в 1С:
В качестве документа, который хранится в базе и соответствующая ему печатная форма. Он предназначен для контроля взаиморасчетов с покупателями в системе и вывода соответствующей информации на бумажный носитель.
Печатная форма Счета на оплату, которая формируется из заказа клиента или документа реализации и нужна для отправки покупателю. Распечатать ее можно в любой момент времени, а так же выведенную на экран форму можно сохранить на свой ПК в любом формате.
Какой из вышеперечисленных вариантов будет применяться зависит от значения константы Использовать счета на оплату клиентам и устанавливается оно в разделе НСИ и Администрирование → Продажи → Оптовые продажи → Счет на оплату.
Документ Счет на оплату 1С 8.3
Создание счета в 1с 8.3 возможно путем ввода нового из Реестра торговых документов, а так же вводом на основании, при соблюдении некоторых условий
По Заказу клиента, если:
В нем выбран договор с порядком взаимодействия По заказам;
В нем договор не нужен, но в соглашении указан порядок расчетов По заказам.
Счет на оплату в 1С создается на основании Реализации товаров и услуг если:
Используется договор, в котором определен порядок По накладным;
Договор не нужен, но в соглашении прописаны правила расчетов По накладным.
Счет в 1С 8.3 может быть создан на основании любого из вышеуказанных документов, при условии, что правила взаиморасчетов с клиентом По договорам.
При создании счет на оплату 1С 8.3 по данным любого из указанных объектов предназначено рабочее место «Создание счетов на оплату», открывается оно в списке по команде Создать на основании.
Здесь представлено две рабочие закладки: Этапы и оплаты и Счета на оплату. Каждая предполагает свои реквизиты и выполняет определенные функции.
На первой отображаются все планируемые платежи, предусмотренные по графику оплаты.
Поясним, о каком графике идет речь. В соглашении с клиентом, будь оно индивидуальное или типовое можно установить график платежей, в соответствии с которым необходимо фиксировать в информационной системе поступление денежных средств.
Для графика оплаты указывается наименование и заполняется перечень этапов. Для каждого этапа графика оплаты определяется вариант оплаты (аванс, предоплата или кредит), оплата (безналичная или наличная), процент от общей суммы (итого всех строк должно быть равно 100%), отсрочка (сдвиг в днях от даты продажи).
Приведем пример. Для клиента установлены условия взаимодействия: для отгрузки продукции по заявке покупатель должен внести предоплату в размере 50% от суммы этой заявки, остальная часть должна быть оплачена в течение 5 дней после отгрузки. Все платежи осуществляются через кассу.
Заполнение данных выглядит так:
Детализация: По заказам;
Форма оплаты: Наличная;
Варианты оплаты: предоплата (до отгрузки) 50% и кредит (после отгрузки) 5дней 50%
Согласно графику, установленному в соглашении, автоматически рассчитываются этапы оплаты в самом документе (Заказ клиента или Реализацию товаров и услуг). При необходимости их можно скорректировать вручную по ссылке в поле Оплата и перенести в документ, не меняя при этом данные в справочнике.
Флаги в первой колонке закладки устанавливаются автоматически у тех строк, по которым надо оформить счет на оплату. Если плата по строке уже произведена (внесены в базу платежные документы), то строка становится не активной и в колонке «Оплачено» отображается уже поступившая сумма. Создается счет нажатием кнопки одноименной кнопки. При этом будет создан новый проведенный счет, информация в котором будет заполнена в соответствии с данными документа основания и суммой подлежащей к оплате. Он отобразится в списке счетов на следующей вкладке «Счета на оплату» в состоянии Выставлен.
Новый счет в 1С содержит следующую информацию:
В шапке: на основании чего выставлен, когда, кому и от кого;
В Этапах оплаты отображаются форма оплаты, банковский счет и/или касса и график оплаты;
В Дополнительно указываются менеджер, руководитель, главный бухгалтер, заполняется назначение платежа и при необходимости вносится дополнительный текст для вывода в печатный бланк;
В Комментарий можно ввести прочий произвольный текст для удобства работы пользователя.
Все созданные счета на оплату 1С 8.3 доступны в списке счетов в разделе «Продажи». Просмотреть все выставленные счета по объекту расчетов можно с помощью отчета «Связанные документы», и открыть их непосредственно из отчета кликнув на соответствующие строки отчета.
Вывести печатную форму по проведенному счету в 1С можно в любой момент с помощью команды «Печать», так же возможна групповой вывод нескольких выделенных счетов.
Печатная форма Счет на оплату 1С 8.3
Формирование только печатной формы Счет на 1С 8.3 без хранения ее в базе, доступно из нижеприведенных объектов системы:
Из заказа клиента, при соблюдении следующих условий:
В нем используется договор с детализацией расчетов По заказам;
Договор не нужен, но в соглашении вариант расчетов По заказам.
Из реализации товаров и услуг в том случае если:
Используется договор, в котором взаиморасчеты осуществляются По накладным;
Договор не нужен, но в соглашении указывается детализация По накладным.
Счет в 1с 8.3 может быть сформирован по данным любого из вышеприведенных документов, если в них применяется порядок расчетов По договорам.
Так же для счетов в 1С реализована возможность вывода счета с факсимиле. Для этого в карточке организации в настройках печати должна быть добавлена факсимильная печать (методика добавления доступна по ссылке «Как создать факсимиле?»). Распечатка такого счета на оплату в 1С осуществляется по команде Печать выбором соответствующего пункта меню.
Вообще говоря, ответ на вопрос "как в 1С выставить счет" настолько прост, что его и обсуждать отдельно не стоит. Тем не менее покажу на примере, как выставляются счета в 1С. Выписку счета покупателю буду показывать на примере 1С Бухгалтерии 8.2, но всё то же самое относится к любой версии 8.
Как я и рассказываю на курсах 1С Бухгалтерии , счет на оплату покупателю в 1С относится к документам, которые требуются исключительно для формирования печатной формы . Проводок он не формирует. Вообще говоря, счет не является обязательным, то есть можно обойтись и без него. Я теперь посмотрим, как выставляется типичный счет в 1С.
Кому выставляется счет в 1С?
Прежде всего, стоит запомнить, что в 1С счет можно выставить только покупателю. Понимаю, что очевидно, но тем не менее напоминаю — это операция продажи , следовательно, поставщики тут ни при чём.
В интернете часто встречается другой вопрос: "как в 1С выставить счет поставщику" . Ответ на него — в точности так же, как и покупателю. Это и понятно, ведь если наш поставщик просит выставить ему счет, то в данном случае он уже не поставщик, а покупатель (кстати говоря, и договор тут с этим контрагентом нужен соответствующего типа).
Тут была важная часть статьи, но без JavaScript её не видно!
Как выставить счет в 1С
Теперь, собственно, посмотрим, как на примере 1С Бухгалтерии 8.2. Ниже на рисунке показан типичный счет покупателю. Сразу обратите внимание на отсутствие кнопки проведения — как я уже написал выше, счет на оплату в 1С не проводится. также НЕ возникает.
Поскольку выставление счета в 1С операция предельно простая, то картинка в комментариях не нуждается. Сохраните изображение у себя на компьютере в качестве образца. На вкладке "Услуги" всё заполняется так же, как и на вкладке "Товары"; вкладка дополнительно содержит только поле Ответственный . Адрес доставки в данном случае не заполнен: тут возможны варианты с типом данных (пример показан на картинке внизу).
Имейте ввиду, что при выставлении счёта есть одна особенность. Какая — смотрите в видеоролике ниже.
Видеоурок с примером выставления счета покупателю в 1С Бухгалтерии 8
Выставление счета контрагенту на примере конфигурации Бухгалтерия Предприятия версии 8.2. В более поздних версиях программы все операции аналогичны и отличия есть только в интерфейсе.
Подведём итоги
Вот и разобрались с вопросом "как выставить счет в 1С" . Выставление счетов — одна из простейших операций. Если у вас есть проблемы даже с простыми операциями, то вам определённо требуется нормальная подготовка. В противном случае однажды возникнут серьезные проблемы из-за ошибок в действительно сложных документах и процедурах учета.
Напоминаю вам, что вся информация на моём предназначена лишь для дополнения моих учебных занятий, не более. Полноценно тут всё рассказывать мне не только не интересно, но и смысла не имеет, поскольку можно гораздо быстрее и лучше объяснить на занятиях.
Если вы попали на эту страницу через поиск, то лучше подпишитесь на мою группу ВКонтакте — там я всегда публикую все новые статьи с сайта.
Счет на оплату покупателям - первичный документ, на основании которого контрагент (ваш покупатель) сможет осуществить оплату товаров, работ, услуг как по договору так и без него.
Осуществить формирование данного документа можно с рабочего стола:
Также, счет на оплату покупателю можно оформить пройдя по пути: /Продажи/- /Продажи/- Счета покупателям - кн. «Создать»
В открывшемся документе заполняем поля: контрагент, договор (при его наличии), НДС (в сумме или сверху), при необходимости в поле НДС привязать цены продажи (если Вы воспользовались документом «Установка цен номенклатуры»).
Табличная часть документа заполняется с помощью кнопки «Добавить»- в этом случае необходимо заполнять каждую позицию отдельно или с помощью кнопки «Подбор»- тогда открывается «Окно Подбора» и в нем Вы сможете проконтролировать остатки товара на складе (РЕКОМЕНДУЕТСЯ)
После заполнения документа нажимаем командную кнопку «Провести».
Затем распечатываем документ «Счет на оплату» в 1 экземпляре, подписываем у руководителя и главного бухгалтера и передаем контрагенту.
Обязан ли контрагент оплатить счет?
Да - если это предусмотрено договором.
Нет - если Вы договор с контрагентом не заключали. В этом случае счет на оплату юридической силы не имеет, а служит лишь документом- основанием для формирования «Платежного поручения».
В дальнейшем на основании счет на оплату Вы сможете создать всю цепочку документов:
На сегодняшний день работа бухгалтера не представляется возможной без знания программы 1С Бухгалтерия.
Приглашаем Вас пройти обучение в УЦ ПрофиРост по работе в программе 1С Бухгалтерия 8.3.
/ "Бухгалтерская энциклопедия "Профироста"
02.04.2017
Информацию на странице ищут по запросам: Курсы бухгалтеров в Красноярск, Бухгалтерские курсы в Красноярске, Курсы бухгалтеров для начинающих, Курсы 1С:Бухгалтерия, Дистанционное обучение, Обучение бухгалтеров, Обучение курсы Зарплата и кадры, Повышение квалификации бухгалтеров, Бухгалтерский учет для начинающих
Бухгалтерские услуги, Декларация НДС, Декларация на прибыль, Ведение бухгалтерского учета, Отчетность в налоговую, Бухгалтерские услуги Красноярск, Внутренний аудит, Отчетность ОСН, Отчетность в статистике, Отчетность в Пенсионный Фонд, Бухгалтерское обслуживание, Аутсорсинг, Отчетность ЕНВД, Ведение бухгалтерии, Бухгалтерское сопровождение, Оказание бухгалтерских услуг, Помощь бухгалтеру, Отчетность через интернет, Составление деклараций, Нужен бухгалтер, Учетная политика, Регистрация ИП и ООО, Налоги ИП, 3-НДФЛ, Организация учета
Учимся делать пакетное выставление актов и счетов-фактур (1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0)
2016-12-08T12:54:00+00:00В тройке (1С:Бухгалтерии 8.3, редакция 3.0) есть совершенно замечательная возможность по пакетному выставлению документов.
Эта возможность подходит для тех компаний, которые выставляют из месяца в месяц одни и те же услуги (или группы услуг) одним и тем же контрагентам.
Ну, например, представим, что мы интернет провайдер.
У нас 200 клиентов:
- 150 из которых платят каждый месяц по тарифу "Эконом" 1000 рублей
- 50 платят 3500 рублей по тарифу "Бизнес".
В конце каждого месяца мы формируем 200 комплектов документов (акт об оказании услуг за связь и счёт-фактуру) .
В этом уроке я расскажу как в 1С упростить этот процесс до невозможности.
Напоминаю, что это урок и вы можете смело повторять мои действия в своей базе (лучше копии или учебной), главное чтобы версия базы была 1С:Бухгалтерия 8.3, редакция 3.0.
Итак, начнём
Заходим в раздел "Главное" пункт "Функциональность":
Переходим на закладку "Торговля" и устанавливаем (если она уже не стоит) галку "Пакетное выставление актов и счетов-фактур":
Заносим клиентов в справочник
Заходим в раздел "Справочники" пункт "Контрагенты":
Создаем в группе "Покупатели" две подгруппы: Тариф "Бизнес" и Тариф "Эконом":
На тарифе "Бизнес" у нас 50 покупателей, в учебных целях занесём первых двух.
Заносим первого контрагента на тарифе "Бизнес", вот его карточка:
Переходим в договоры клиента и создаём там новый договор:
Заполняем в договоре тип цен "Оптовая", срок действия до конца года и вид расчётов .
Вид расчётов нужно создать самим и назвать его, например, Связь "Бизнес". Этот вид ни на что не влияет, а просто помогает нам отделить клиентов на тарифе бизнес от клиентов на тарифе эконом.
Таким же образом создадим второго клиента в группе Тариф "Бизнес":
Обязательно указав в его договоре тот же тип цен и тот же вид расчетов.
Получается у всех контрагентов группы Тариф "Бизнес" будет договор с одним и тем же типом цен и одним и тем же видом расчётов. Зачем это нужно - вы узнаете чуть ниже.
И так мы заполняем столько покупателей на тарифе бизнес сколько нам нужно...
Переходим к группе Тариф "Эконом".
Создаём первого клиента и его договор:
Вот карточка договора:
Обращаю ваше внимание, что вид расчетов у этой группы контрагентов будет другой (но одинаковый для них всех), например, назовём его Связь "Эконом".
Таким же образом создадим второго покупателя на тарифе эконом:
И таким же образом заполним столько покупателей сколько нам нужно...
Заносим услуги в справочник
Переходим в раздел "Справочники" пункт "Номенклатура":
В группе "Услуги" создаём две услуги, Интернет Бизнес и Интернет Эконом:
Устанавливаем цены на услуги
Заходим в раздел "Склад" пункт "Установка цен номенклатуры":
Создаём новый документ "Установка цен номенклатуры" от начала года. Тип цен "Оптовая", в табличной части добавляем наши услуги и цены:
Проводим документ.
Выставляем акты и счет-фактуры
Подготовительная часть закончена. Теперь мы можем каждый месяц (или чаще) выставлять всем нашим покупателям акты и счета-фактуры в пакетном (групповом) режиме.
Сделать это очень просто.
Заходим в раздел "Продажи" пункт "Оказание услуг":
Если у вас нет этого пункта - значит вы не включили галку "Пакетное выставление актов и счетов-фактур" в функциональности (мы сделали это на самом первом шаге этого урока).
В начале выставим весь пакет документов для всех контрагентов тарифа "Эконом".
Для этого укажем вид расчета Связь "Эконом", номенклатуру (услугу) Интернет Эконом, а затем в табличной части нажмём кнопку "Заполнить"->"По виду расчетов":
1С в этом случае проанализирует договоры всех контрагентов, в которых заполнен указанный вид расчетов и подставит этих контрагентов вместе с этими договорами в табличную часть:
Цена в табличной части подставилась благодаря тому, что мы указали её в документе "Установка цен номенклатуры" для услуги "Интернет Эконом".
Если требуется также выставить счета-фактуры, переходим на вкладку "Счета-фактуры" и нажимаем кнопку "Отметить все":
Проводим документ и видим, что сформировались все проводки, которые обычно формируются актом и счетом-фактурой, только для всех контрагентов сразу:
Из этого же документа мы можем напечатать акты, счета-фактуры или упд сразу для всех контрагентов.
Счет - это документ, на основании которого покупатели оплачивают задолженность продавцам. В нем указывают банковские реквизиты продавца, сумму оплаты и наименование товаров, работ и услуг. Счет на оплату в 1С 8.2 формируют несколькими способами. Как выставить счет в 1С 8.2 читайте в этой статье.
Счет на оплату в 1С 8.2 можно создать двумя способами:
- Ручным заполнением;
- Автоматическим заполнением.
При первом способе данные по покупателю и передаваемым товарам (работам, услугам) вводятся вручную. При втором способе счет заполняется автоматически на основании:
- Реализации товаров и услуг;
- Отчета комитенту о продажах.
Формирование счета вручную
Шаг 1. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату покупателю
Зайдите в раздел «Продажа» (1) и нажмите на ссылку «Счет» (2). Откроется окно для создания счета на оплату в 1С 8.2.
В открывшемся окне нажмите кнопку «Добавить» (3). Откроется окно для заполнения документа.
Шаг 2. Заполните счет в 1С 8.2 необходимыми данными
В открывшемся окне заполните поля:
- «Организация» (4). Укажите вашу организацию;
- «Контрагент» (5). Укажите покупателя, которому выставляете оплату;
- «Договор» (6). Выберете договор с покупателем;
- «Склад» (7). Укажите склад, с которого отгружаете товары.
В открывшемся справочнике кликните на нужный товар (11) и нажмите кнопку «Выбрать» (12). Выбранный товар появится в поле «Номенклатура».
По выбранной номенклатуре укажите:
- Количество товара (13);
- Его продажную цену (14);
- Ставку НДС (15).
Для сохранения документа нажмите кнопку «Записать» (16). Для того чтобы распечатать документ, нажмите «Счет на оплату» (17). Откроется его печатная форма.
Шаг 3. Распечатайте счет в 1С 8.2
В открывшейся печатной форме нажмите кнопку «Печать» (18). Документ отправлен на принтер.
Создание счета от документа
Шаг 1. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату от документа «Реализация товаров и услуг»
Зайдите в раздел «Продажа» (1) и нажмите на ссылку «Реализация товаров и услуг» (2). Откроется окно с ранее созданными реализациями.
В открывшемся окне кликните правой клавишей мыши на реализации (3), от которой хотите создать документ. Через ссылку «На основании» (4) перейдите к ссылке «Счет на оплату покупателю» (5) и кликните по ней. Откроется заполненная форма документа.
Документ полностью сформирован. Для его сохранения нажмите кнопку «Записать» (6). Чтобы его распечатать нажмите кнопку «Счет на оплату» (7).
Шаг 2. Создайте в 1С 8.2 счет на оплату от документа «Отчет комитенту»
Если вам нужно выставить счет комитенту на комиссионное вознаграждение, то вы можете сформировать его от документа «Отчет комитенту». Для этого зайдите в раздел «Покупка» (8) и нажмите на ссылку «Отчет комитенту (принципалу)» (9). Откроется окно с ранее созданными отчетами.
В открывшемся окне выберете отчет (10), от которого хотите создать документ. Кликните на него правой клавишей мышки. Через ссылку «На основании» (11) перейдите к ссылке «Счет на оплату покупателю» (12) и кликните по ней. Откроется заполненная форма счета.
Документ для комитента полностью сформирован. Для его сохранения нажмите кнопку «Записать» (13). Чтобы его распечатать нажмите кнопку «Счет на оплату» (14).